9月28日上午,市投控集團(tuán)召開2025年內(nèi)部審計(jì)進(jìn)場見面會(huì),明確本次審計(jì)工作的目標(biāo)、任務(wù)和要求,確保審計(jì)任務(wù)高效推進(jìn)。會(huì)議由集團(tuán)紀(jì)委書記吳青清主持,各二級(jí)集團(tuán)內(nèi)審工作分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人,審計(jì)組成員以及被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

參會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《習(xí)近平總書記在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的重要講話精神》。審計(jì)考核部負(fù)責(zé)同志宣讀了審計(jì)“四嚴(yán)禁、八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律要求,對(duì)此次審計(jì)工作作了部署安排。被審計(jì)單位代表作了表態(tài)發(fā)言。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),內(nèi)部審計(jì)是公司強(qiáng)化內(nèi)部管控、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措,既是對(duì)干部經(jīng)營管理履職情況的全面檢查,也是推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要契機(jī)。
會(huì)議要求,一要提高思想認(rèn)識(shí),自覺接受審計(jì)監(jiān)督,不回避矛盾、不掩蓋短板;二要明確審計(jì)重點(diǎn),堅(jiān)持問題導(dǎo)向,努力提高審計(jì)工作效益;三要重視審計(jì)整改,加強(qiáng)制度建設(shè),從源頭上防范同類問題復(fù)發(fā),實(shí)現(xiàn)整改一個(gè)問題、完善一項(xiàng)制度、提升一類管理,做到以審促改、以改促建,確保審計(jì)成果真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展動(dòng)能。
編輯|蘇玲 校對(duì)|陳瀟 審發(fā)|嚴(yán)艷